加计抵减是指增值税吗 问
是的,加计抵减是指增值税 答
请问,客户不需要发票,不开票是否可以 问
知道名称建议还是要给开出的 答
你好,无形资产摊销的成本是不含税金额-预计净残值 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师,我们发工资是20号,1-19号,然后20-下月19号,20-1 问
您好,你当月申报上月的工资就可以 答
老师你好,我想咨询下出口业务,我们公司是免抵退企 问
一、账务处理 冲减误开杂费的收入:借:主营业务收入 —— 出口货物收入(杂费金额)贷:应收账款 / 银行存款(按客户是否支付 / 需退还选择) 二、税务申报处理 作废 / 红冲原发票,重开仅含货物金额的出口发票; 免抵退申报剔除杂费,按真实货物金额申报(已申报则撤销重报); 留存 EXW 合同、客户沟通记录备查,海关杂费与税务申报无需一致。 答

我们公司对公有钱进账,我们老板就以备用金,或者还款,借款形式从公司拿钱,会不会有风险啊,比如10万进账,付完货款。缴纳社保和税费之后,就把剩余的钱以备用金等形式拿出来了,会不会有风险?
答: 您好,不查不会有风险,但是个人账户大额往来容易被查
缴纳社保,公积金的时候做分录:借 管理费用 销售费用-社保/公积金 借:其他应收款-社保/公积金 贷银行存款 我发工资的时候做:借:管理费用-工资 贷:其他应收款-社保/公积金 贷:银行存款 贷 应交个人所得税次月缴纳个税:借 应交税费-个税 贷:银行存款 对吗?
答: 您好!对的。就是这样了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
交纳社保费,不是直接 ,借管理费用社保 其他应收款社保费,货银行存款???
答: 你好,社保支出单位部分一般通过计提,记入应付职工薪酬科目。所以,交社保时,单位部分一般借应付职工薪酬-职工社保






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2021-10-12 11:05
小林老师 解答
2021-10-12 11:06
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2021-10-12 11:09
小林老师 解答
2021-10-12 11:46