请问应交税费--待认证进项 在资产负债表显示应交 问
可以调整在其他流动资产显示 答
老师,员工的生育津贴和产前检查费,都打到公司账户 问
同学,你好 产检检查单独给员工 答
老师,请问invoice的负数形式发票是不是叫Credit M 问
是,就是国内的红冲发票的意思 答
老师,您 好!我企业是小规模纳税人,有些未开票收入,那 问
你好,换算为不含税收入与普票收入合计填报就行 答
老师你好,我们是卤菜的,是无票收入,分录做成:借:库存 问
你好,为什么不实呢。你实际有取得收入,就是对的呀。 答

个人所得税需要计提吗?在发工资的时候,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款-个人社保,应交税费-个人所得税。这样正确吗?还是借:其他应收款-个人所得税,贷:应交税费-个人所得税,借:管理费用-工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保,其他应收款-个人所得税。借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
答: 你好!是的。你第一个就是对的,那个分类就相当于几天了。
老师,2019年发放工资时这么做的账:借管理费用贷银行存款其他应收款-垫付保险应交税费-应交个人所得税,有一个月忘了计提个人所得税了,只是做的缴纳的凭证,借:应交税费-个人所得税 贷银行存款,现在调账应该怎么调?
答: 借以前年度损益调整,贷应交个人所得税,借未分配利润 贷以前年度损益调整,不想改之前年报话,之前少扣除话,你可直接做借管理费用 工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬 工资,贷应交个人所得税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
缴纳社保,公积金的时候做分录:借 管理费用 销售费用-社保/公积金 借:其他应收款-社保/公积金 贷银行存款 我发工资的时候做:借:管理费用-工资 贷:其他应收款-社保/公积金 贷:银行存款 贷 应交个人所得税次月缴纳个税:借 应交税费-个税 贷:银行存款 对吗?
答: 您好!对的。就是这样了。

