老师,总公司帮分公司代付的报销款是现金支付,分公 问
您好,可以的,可以这样做的 答
集团母公司统一购买办公用品,发票开给了集团,子公 问
分割单是共同使用没法分开的,比如电费,水表只有一个表 答
老师,出口退税,委托出口物流发票对方给开的免税票, 问
对方是国际货运代理,开的就是免税发票 答
老师好,请问支付的专利申请和软件著作权登记代理 问
管理费用-聘请中介机构费 答
老师,公司因一项目,需请导游1人2天,费用7000,但是无 问
同学,你好 计入营业外支出 答

个人所得税需要计提吗?在发工资的时候,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款-个人社保,应交税费-个人所得税。这样正确吗?还是借:其他应收款-个人所得税,贷:应交税费-个人所得税,借:管理费用-工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保,其他应收款-个人所得税。借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
答: 你好!是的。你第一个就是对的,那个分类就相当于几天了。
关于劳务费个税的入账问题,劳务费没有计提,在发生时,借:管理费用-劳务费,贷:银行存款。个人所得税应该如何做账呢,这样写是否正确,借:其他应收款-***,贷:应交税费-个人所得税。
答: 分录应该为 借:管理费用--劳务费 贷:银行存款 应交税费--代扣代缴个人所得税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,2019年发放工资时这么做的账:借管理费用贷银行存款其他应收款-垫付保险应交税费-应交个人所得税,有一个月忘了计提个人所得税了,只是做的缴纳的凭证,借:应交税费-个人所得税 贷银行存款,现在调账应该怎么调?
答: 借以前年度损益调整,贷应交个人所得税,借未分配利润 贷以前年度损益调整,不想改之前年报话,之前少扣除话,你可直接做借管理费用 工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬 工资,贷应交个人所得税











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