老师,请问下我们公司招了学校学生来实习。发放给 问
那个是按劳务报酬申报个税,不需要学校开票的,跟学校签订实习协议 答
老师,注销的时候,报的那个企税清算表,资产处置损益 问
你好,就是你账上剩了90元 税法的价值也是90 他就是值90 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答
您好啊老师,这个营业范围可以开自产自销发票吧?就 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答

老师好~对于不是本公司的员工公司因需要向他们借证书而为他们买社保。这里单位所支付的社保费用的账务处理可以直接借:管理费用-社保费用 贷:银行存款吗?
答: 这样处理不正规 是单位职工才能交社保 正常是要做工资 通过应付职工薪酬科目的
老师您好!请问收到社保的稳岗补贴款,账务处理借银行存款,借管理费用社保费负数,可以的吗?
答: 同学,你好,这个可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:发放工资时可以做:借:管理费用~工资 管理费用~社保 红字 贷:应交税费~个税 银行存款 缴纳社保时:借 :管理费用~社保 贷:银行存款?
答: 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
老师往年社保也没计提,那我现在这么补2022年账怎么做分录?直接做借:管理费用-社保 贷:银行存款,也影响今年利润,问题是之前的账封账了,老板一直不提供流水,能教下吗
去年12月有一笔就管以工代训补贴费,我当时以为是退的社保,所以做成了借:银行存款 贷:管理费用(负数)今年填报社保才发现入错科目了,怎么处理?









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