- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,是的,是可以的。
2022-07-03 11:43:27
你好
可以 收到发票先红冲暂估按发票入账
2021-10-08 19:36:39
月底按暂估成本结转,次月拿到发票时冲减暂估,重新按发票金额记账,并调整成本差额。
借库存商品贷应付账款-暂估应付款
借主营业务成本贷库存商品
次月 借借库存商品负数贷应付账款-暂估应付款负数
重新入账
借库存商品 应交税费 贷应付账款
调整成本差额,少了补记
借主营业务成本 贷库存商品
多了冲回差额
借主营业务成本负数 贷库存商品负数
2017-06-21 22:50:41
借库存商品 负数,贷应付账款 暂估款 负数,借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2020-07-16 14:39:49
也是需要结转的 不然你没成本了
2019-10-12 16:07:56
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