- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好,是的,是可以的。
2022-07-03 11:43:27

你好
可以 收到发票先红冲暂估按发票入账
2021-10-08 19:36:39

月底按暂估成本结转,次月拿到发票时冲减暂估,重新按发票金额记账,并调整成本差额。
借库存商品贷应付账款-暂估应付款
借主营业务成本贷库存商品
次月 借借库存商品负数贷应付账款-暂估应付款负数
重新入账
借库存商品 应交税费 贷应付账款
调整成本差额,少了补记
借主营业务成本 贷库存商品
多了冲回差额
借主营业务成本负数 贷库存商品负数
2017-06-21 22:50:41

也是需要结转的 不然你没成本了
2019-10-12 16:07:56

你好 负库存是不可以的 你没有库存要先暂估入库再正常结转成本
2019-09-09 16:47:15
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