- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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月底按暂估成本结转,次月拿到发票时冲减暂估,重新按发票金额记账,并调整成本差额。
借库存商品贷应付账款-暂估应付款
借主营业务成本贷库存商品
次月 借借库存商品负数贷应付账款-暂估应付款负数
重新入账
借库存商品 应交税费 贷应付账款
调整成本差额,少了补记
借主营业务成本 贷库存商品
多了冲回差额
借主营业务成本负数 贷库存商品负数
2017-06-21 22:50:41

你好,是的,是可以的。
2022-07-03 11:43:27

你好
可以 收到发票先红冲暂估按发票入账
2021-10-08 19:36:39

你好,按你暂估的来结转就可以的,借主营业务成本贷库存商品。
2021-12-28 09:57:38

你这个暂估销售出去吗销售就结转成本,
2020-07-18 11:19:13
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