送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-08 16:20

你好 ;  那你  6月建账做:借管理费用- 会计服务费贷 其他应付款;  9月做:借其他应付款贷银行存款

舒心的羽毛 追问

2021-10-08 16:23

我6月份的时候没做过这个的分录,现在可以直接借:管理费用-会计服务费。贷:银行存款吗

meizi老师 解答

2021-10-08 16:27

你好 ;    可以的。 可以直接补做的

舒心的羽毛 追问

2021-10-08 16:38

不分摊在每个月可以吗

meizi老师 解答

2021-10-08 16:41

你好 ;   是的。 你现在补做账就不 按月分摊了。    

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相关问题讨论
你好 ; 那你 6月建账做:借管理费用- 会计服务费贷 其他应付款; 9月做:借其他应付款贷银行存款
2021-10-08 16:20:16
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 10月来了票据做到18.10月 没付款的挂其他应付款或者应付款 19年付款冲这科目即可
2019-05-24 17:39:54
您好,账务要从6月开始补做,工资每月计提,现在补发几个月的工资没问题。
2019-12-21 14:44:08
您好,您实际发生业务了,就不应该再用开办费了
2020-06-16 21:31:35
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