老师我们的会计服务费是今年1到5月份的,6月才开始做账、9月份才支付。我现在做账应该怎么做
舒心的羽毛
于2021-10-08 16:19 发布 723次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-10-08 16:20
你好 ; 那你 6月建账做:借管理费用- 会计服务费贷 其他应付款; 9月做:借其他应付款贷银行存款
相关问题讨论

你好 ; 那你 6月建账做:借管理费用- 会计服务费贷 其他应付款; 9月做:借其他应付款贷银行存款
2021-10-08 16:20:16

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好 10月来了票据做到18.10月 没付款的挂其他应付款或者应付款 19年付款冲这科目即可
2019-05-24 17:39:54

您好,账务要从6月开始补做,工资每月计提,现在补发几个月的工资没问题。
2019-12-21 14:44:08

您好,您实际发生业务了,就不应该再用开办费了
2020-06-16 21:31:35
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