老师好,我们这个月支付了今年5月到明年4月份的房租,发票要年底才开进来,请问我现在该如何做账以及发票到了该如何做账
有有
于2021-05-31 09:28 发布 1518次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-05-31 09:31
你好
借预付账款
贷银行
收到发票按月分摊
借 管理费用等
贷预付账款
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你好
借预付账款
贷银行
收到发票按月分摊
借 管理费用等
贷预付账款
2021-05-31 09:31:17

你好,支付的是一到12月份的吗?
2021-05-29 16:31:55

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

收到发票放在费用摊销凭证后面就可以的
2021-06-04 17:18:30

你好对的,是这么做的,开的是专票还是普通发票的。
2021-06-02 15:25:28
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