老师,我们之前有个项目挂工厂那里的,工厂返形式于提成给我们,我们是直接用那笔提成费用直接抵货款,请问这个要做账务处理呢

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于2021-10-08 10:14 发布 864次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
借应付账款 贷其他应收款
2021-10-08 10:17:52
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你们是可以销售这些货物的企业吗?
2024-01-06 18:17:34
你可以这样来处理这笔账务,首先,你要从厂家那里收到发票,然后将发票上的负数金额支付给客户,将此金额支付给客户的金额记在一个“客户应退货款”的科目上,这样系统会自动把这笔负数金额返回给客户,而不用发票。如果客户没有给你发票,你可以制作一张“客户应退货款”的发票,注明客户的名称和金额,以证明你已经支付了这笔钱。举个例子,如果厂家向你提供的补贴是2000元,那么你就可以制作一张发票,注明客户的名称和-2000元,并将发票交给客户,以证明你已经支付了这笔钱。
2023-03-14 15:30:01
你好,销售的按销售货物做销售收入,同时结转销售货物的成本
加工部分把加工费作为收入,为了加工所发生的相关支出计入成本核算
工资需要根据你单位实际情况计提的
2018-01-16 08:18:30
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