送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-06 15:11

你好,上个月借应收账款贷主营业务收入应交税费,
然后这个月红冲借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,
然后再重新开发票,借应收账款贷主营业务收入应交税费。

开错的发票属于九月份的。

玩命的电源 追问

2021-10-06 15:13

那是开错的发票全联保存到9月份然后10月份做账的时候把正数发票负数发票放在一起吗?

郭老师 解答

2021-10-06 15:14

对的是的,可以这么做的。

玩命的电源 追问

2021-10-06 15:15

那要是9月份把所有的票附在凭证后边可以吗? 计入9月份的账中

郭老师 解答

2021-10-06 15:18

不可以
十月份的开票日期得放到十月份

玩命的电源 追问

2021-10-06 15:30

开错的发票税额是9月份的按正常的算是吧?

郭老师 解答

2021-10-06 15:31

你好
对的
是这么做的

玩命的电源 追问

2021-10-06 15:33

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-10-06 15:36

不用客气节日快乐。

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你好,上个月借应收账款贷主营业务收入应交税费, 然后这个月红冲借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数, 然后再重新开发票,借应收账款贷主营业务收入应交税费。 开错的发票属于九月份的。
2021-10-06 15:11:26
你好,直接从正数的减掉申报
2017-09-04 15:09:01
您好!没有收到不用管,按正常做
2017-02-04 16:31:54
税务不认可企业5%的冲红,只能按3%的税率对蓝字发票申报了
2017-07-16 22:45:22
您好 请问您是销售方还是购买方
2019-09-10 09:30:39
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