上个开错票这个月红冲应该怎么做账? 红冲的正负数发票和错票全部放9月做账报税还是全部放10月做账? 9月份这张错票的税算10月的还是9月里边
玩命的电源
于2021-10-06 15:08 发布 2064次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-06 15:11
你好,上个月借应收账款贷主营业务收入应交税费,
然后这个月红冲借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,
然后再重新开发票,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
开错的发票属于九月份的。
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