送心意

玲老师

职称会计师

2021-10-06 11:41

你好
增值税纳税申报表附表1中的纳税检查调整填写

小龙女 追问

2021-10-06 12:15

老师如果交了税款又开票了怎么弄呢?

玲老师 解答

2021-10-06 12:17

你现。开票交税了,现在还有什么问题吗?

小龙女 追问

2021-10-06 12:19

不是我的意思是,第一个月有无票收入申报纳税检查调整了,第二个月又把这个无票收入开票了,怎么申报

玲老师 解答

2021-10-06 12:28

如果你是因为无票收入填写了纳税调整那行,那不对。应该填写的无票收入那一行。

玲老师 解答

2021-10-06 12:28

后面无票收入,开票时
在无票收入里填入负数。

小龙女 追问

2021-10-06 12:33

是因为税管员让我们自查必须补点税款,然后就让我们自查做了点无票收入,还是补交的六月份的无票收入,补交增值税,所得税

玲老师 解答

2021-10-06 12:45

自查的和税务检查纳税调整是不一样的。你自己做无票收入,你就填写无票收入那一行申报。

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老师,如何处理,这样子报表就一直勾稽不对了,稽查补税前都是没问题的
2018-01-10 11:10:32
你好!因为补税通过以前年度损益调整科目核算 最终结转记入利润分配--未分配利润 (减少) 把这笔金额减掉,能够平衡,就可以了
2022-04-08 11:36:58
或者填错地方了,或者被税局查补税了。
2018-04-10 20:37:19
你好! 跨年了,建议直接做分录: 借利润分配…未分配利润 贷应交增值税…未交增值税 交纳时做分录: 借应交税费…未交增值税 营业外支出 贷银行存款
2022-06-09 19:26:58
同学你好 你的问题是什么
2023-06-19 10:59:33
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