老师,我公司收到客户押金20万,应该入什么科目?谢谢 问
计入 其他应付款-****公司 答
老师,您看这几笔分录做的对不对 问
你处置的是固定资产是吗? 答
销售退回是不符合税前扣除吗 问
您好,是的是按税前来的 答
请问老师,建筑施工企业2023年未开票,所产生的成本 问
您好,工程施工的余额没有结转吗? 答
老师,有个咖啡店,一部分收入绑定的对公账户,一部分 问
对的,是的,所有的都应该做进去。 答
我有一笔社保是个人承担的部分,挂了其他应收款-社保费,但这人已离职也没发工资,请问这笔其他应收款我怎么平账?
答: 你好,转到管理费用中,学员
老师好,11月计提了社保费,当月发工资时代扣了个人社保费记入其他应收款贷方,但当月并没缴纳社保,导改其他应收款贷方余额,12月决定从11月起不在缴纳社保,将扣留部分退给员工,请问退回时做什么分录?
答: 借其他应收款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:你好,请问下这个代扣个人部分社保费不是在发工资时才将个人部分从其他应收款转出来吗?
答: 你好,发工资的时候,扣工资,贷 其他应收款-社保。公司缴纳时,是借方其他应收款-社保,这样就平了。
请问老师,支付工资时多扣了员工社保费,社保系统正常,就是在工资时多扣了,支付工资时,借:应付工资-应发工资 贷:其他应收款-个人社保 ,那么现在退回要怎么做账,
企业每月支付社保费在先,发放工资在后。无需预题社保费。支付养老金的时候,个人承担的部分下:其他应收款。你说的不符合实际情况。不对
付社保费时:借:其他应收款—社保费。发放工资时借:贷:其他应收款—社保费,其他应收款—社保费这个科目,正确来讲,会不会出现在贷方或者是借方?