老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
长投中,同控下,一次交易形成长投,购买方用投资性房 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

付社保费时:借:其他应收款—社保费。发放工资时借:贷:其他应收款—社保费,其他应收款—社保费这个科目,正确来讲,会不会出现在贷方或者是借方?
答: 您好,支付社保费时:借:其他应收款—社保费。发放工资时贷:其他应收款—社保费,其他应收款—社保费这个科目,正确来讲,会出现在贷方或者是借方。
企业每月支付社保费在先,发放工资在后。无需预题社保费。支付养老金的时候,个人承担的部分下:其他应收款。你说的不符合实际情况。不对
答: 你好,需要计提的 个人部分从工资扣除,用其他应收款或者其他应付款都可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
缴纳社保其他应收款和发放工资的其他应收款不平怎么办
答: 那要看你哪个金额做错了,这个科目应该是可以结平的
老师 请问我们公司之前有帮老板家人代交社保,公司承但所有社保费用,不发工资,当时会计都给放到其他应收款了 我现在要怎么调账把余额清掉呢
老师好,11月计提了社保费,当月发工资时代扣了个人社保费记入其他应收款贷方,但当月并没缴纳社保,导改其他应收款贷方余额,12月决定从11月起不在缴纳社保,将扣留部分退给员工,请问退回时做什么分录?








粤公网安备 44030502000945号



王雁鸣老师 解答
2017-01-03 10:06
王雁鸣老师 解答
2017-01-03 10:11