老师,请问自然人要想开发票,能在线上开具吗 问
您好,可以的,在电子税务局里面开就可以 答
你好,物业公司,收到物业费,业主交过来的物业费没有 问
是的,开了发票就是那样做 答
在2024年度收到了2张发票,2024年度已认证抵扣,在20 问
你好原来的进项税额转出,同时冲减损益 再按照新的发票就可以啦 答
美金结汇和购汇会计分录做法 问
结汇,借:银行存款——人民币户(按实际收到的人民币金额入账) 借或贷:财务费用——汇兑损益(差额部分,倒挤得出) 贷:银行存款——外币户(按原记账汇率折算的人民币金额) 购汇,借:银行存款——外币户(按购入外币金额 × 记账汇率折算为人民币) 贷:银行存款——人民币户(实际支付的人民币金额) 贷或借:财务费用——汇兑损益(差额部分,由汇率差异导致) 答
回复对方公司发来的询证函是盖公章还是财务章 问
回复对方公司发来的询证函是盖公章 答

老师 请问我们公司之前有帮老板家人代交社保,公司承但所有社保费用,不发工资,当时会计都给放到其他应收款了 我现在要怎么调账把余额清掉呢
答: 你好 借营业外支出 贷其他应收款 这样来做 挂靠是有风险的 现在税局对个税和社保都是一个系统收取 。比对有异常 你们就有查账风险 我给你说下
其他应收款社保科目,扣社保时记收员工为借方金额,发工资时贷方扣社保费,为什么汇总余额表既然是借方有余额?
答: 您好上交的金额跟扣的金额一致么
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借其他应收款-社保费,当实际发工资时从个人工资里扣除时的分录怎么写
答: 借应付职工薪酬,贷其他应收款
老师好,11月计提了社保费,当月发工资时代扣了个人社保费记入其他应收款贷方,但当月并没缴纳社保,导改其他应收款贷方余额,12月决定从11月起不在缴纳社保,将扣留部分退给员工,请问退回时做什么分录?
请问老师,支付工资时多扣了员工社保费,社保系统正常,就是在工资时多扣了,支付工资时,借:应付工资-应发工资 贷:其他应收款-个人社保 ,那么现在退回要怎么做账,
企业每月支付社保费在先,发放工资在后。无需预题社保费。支付养老金的时候,个人承担的部分下:其他应收款。你说的不符合实际情况。不对
付社保费时:借:其他应收款—社保费。发放工资时借:贷:其他应收款—社保费,其他应收款—社保费这个科目,正确来讲,会不会出现在贷方或者是借方?










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