送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-05 12:21

给5星好评哦!谢谢鼓励; 
老师,问一下,我们厂替a厂垫付给b705元的材料费,但是,这些材料是b厂给我们的,就是说,a厂应该给b厂705元,但平时,都有业务往来给a厂打款2414元,其中扣除这705元了,就是应付a的款,扣除去了,在b厂的业务往来中,加上了这705元,共应付3256元,全清帐,怎么做会计分录,求解

lilier 追问

2017-01-06 08:45

那b厂的那705怎么做

吴月柳 解答

2017-01-05 11:51

借:应付账款   贷:银行存款或现金

吴月柳 解答

2017-01-05 13:40

垫付,借:应付账款705.贷:银行存款705,支付,借:应付账款1709  贷:银行存款,1709,付b厂,借:应付

吴月柳 解答

2017-01-05 13:41

借:应付账款b2551  贷:银行存款2551

吴月柳 解答

2017-01-06 10:11

实际不是你们欠的705所以垫付挂的A8厂,就是上面第一笔分录

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相关问题讨论
借:应付账款 贷:银行存款或现金
2017-01-05 11:51:42
你好!你借款的时候如何做的分录。
2019-05-31 16:21:50
您好,那您就先挂在应付账款里面
2019-09-05 21:46:28
你好 借;应付账款 贷;营业外收入
2018-10-08 16:46:21
同学你好,收甲方时,借,应收票据,120,贷,应收账款,120。付供应商时,借,预付账款,120,贷,应收票据,120。返回时,借,应收票据,60,贷,预付账款,60。
2021-05-20 19:14:21
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