老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

你好,超市欠的货款用商品抵给供应商怎么做会计分录
答: 你好,借;应付账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;主营业务成本,贷;库存商品
老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万又背书给供应商货款60万,供应商又分别返回电子银承面额小额合计60万,会计分录怎么处理
答: 您好 借:应收票据-甲方 120 贷:应收账款-甲方 120 借:应付账款-供应商 60 贷:应收票据-甲方 60 借:应收票据-供应商 60 贷:应付账款-供应商 60
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收客户货款20万承兑,转给供应商,供应商退回多余的款154058.44也是承兑,怎么做会计分录 啊
答: 借应付账款 应收票据找零那个票 贷应收票据 20万






粤公网安备 44030502000945号



蔷薇 追问
2021-05-20 19:53
蔷薇 追问
2021-05-20 19:53
bamboo老师 解答
2021-05-20 19:54
蔷薇 追问
2021-05-20 19:57
bamboo老师 解答
2021-05-20 20:03