- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,以前年度2017年多计提了附加税,今年的调整分录是
借:应交税费——附加税
贷:以前年度损益调调整—税金及附加
2021-09-29 17:10:20

你好
多记的红冲就可以了
2021-09-29 16:36:56

你好
是的
报表可以不用修改的
2020-05-25 22:38:49

直接可以计入营业外收入处理。
2021-04-20 09:46:46

你好,嗯额,是的呢,这样走
2019-07-04 10:33:20
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