APP下载
o(* ̄▽ ̄*)o
于2021-09-28 16:38 发布 828次浏览
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2021-09-28 16:41
从2020年7月就开始摊消
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2021-09-28 16:49
发票开票日期是2020.7.2到2021.7.1,如果按实际8000一个月来摊销的话,那不是要摊到2021.11月才能摊完,可是发票的时间是到2021.7.1,这个有没有关系?
冉老师 解答
你好,这个没有关系的,学员
2021-09-28 16:54
还有这个有必要通过其他应付款这个科目 来过渡吗,是不是应该先做借:预付账款 132000 贷:其他应付款 132000 ,支付款时 借:其他应付款 16000 贷:银行存款 16000 摊销时 借管理费用 8000 贷:预付账款 8000 是不是应该这样 来做啊
2021-09-28 16:55
没有必要通过其他应付款这个科目 来过渡
2021-09-28 16:57
之前的财务就是多做 了一个其他应付款的,看的我好晕啊
这个没必要做这个其他应付款的
2021-09-28 17:02
不是说金额大的要通过这个吗
2021-09-28 17:04
那个是长期待摊费用的,学员
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
冉老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
★ 4.98 解题: 76756 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2021-09-28 16:49
冉老师 解答
2021-09-28 16:49
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2021-09-28 16:54
冉老师 解答
2021-09-28 16:55
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2021-09-28 16:57
冉老师 解答
2021-09-28 16:57
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2021-09-28 17:02
冉老师 解答
2021-09-28 17:04