- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
直接原分录负数红冲
2021-09-27 08:58:38

您好
做一份跟5月份购买的固定资产发票入账时候相同的红字分录
2019-06-05 09:27:52

借、应收账款负数
贷、主营业务收入负数、
应交税费负数
这是当年的,如果是跨年的主营业务收入改成以前年度损益调整,或者是利润分配未分配利润。
2022-04-13 16:52:08

您好
做前面蓝字发票相同的红字分录
2021-12-19 19:02:05

您好,按照上月正数发票,做负数就可以
2022-08-18 11:13:33
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