老师,我刚接手,就来了一个客户,拿来四张销项负数发票,说是同一笔业务,每次要不就是金额开少了一点,都是跨月的负数发票,我要注意一些什么,也不知道以前会计正数发票有没有入过账,这三张发票又怎么入账,难道都做相同负数分录处理吗?

葡萄
于2021-02-21 12:39 发布 694次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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借、应收账款负数
贷、主营业务收入负数、
应交税费负数
这是当年的,如果是跨年的主营业务收入改成以前年度损益调整,或者是利润分配未分配利润。
2022-04-13 16:52:08
您好
做前面蓝字发票相同的红字分录
2021-12-19 19:02:05
您好,按照上月正数发票,做负数就可以
2022-08-18 11:13:33
你好,不用的第一联拿来作账就可以
2022-09-09 09:14:34
您好,负数发票需要冲减(与正数发票相反的分录)
2021-02-21 12:40:52
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