老师,实际工作中,那个工资表的模板需要从个税系统 问
你好,这个不用,你可以自己做工资表。 答
问题税务系统比出:2024年收入3110万,申报成本2756 问
你好虚增了吗 还是实际有业务 前者需要调整 后者不调整 答
老师您好,上个月货收到了,发票未开,货已打,上个月分 问
同学,你好 不是。 本月 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:原材料 贷:应付账款 答
小规模公司没有库存,现在同事想用小规模公司开普 问
同学,你好 算虚开,没有真实业务的就是虚开 答
您好,老师,请教您一个问题:2013年购入的固定资产,款 问
借固定资产,贷,预付账款, 以前年度的折旧需要补上,借,利润分配,未分配利润,贷,累计折旧。这个有发票吗? 如果没有发票的话,折旧不能抵扣。 答

上月发票名字开错了,本月开了对应的销项负数发票(名字是错的),如何做账务处理,销项负数票还入账吗?
答: 您好,按照上月正数发票,做负数就可以
销项负数发票要入账么
答: 借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数 这是当年的,如果是跨年的主营业务收入改成以前年度损益调整,或者是利润分配未分配利润。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好有一张专票8月开具的9月客户 需要更换为普票重新开,问8月第一联我已经入账了还需要把第一联从账上拿出来和其他联次放一起保管,还是第一联继续放账,其他联次和销项负数发票一起放呢,忘记了
答: 你好,不用的第一联拿来作账就可以

