老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

本单位先预付水电费,然后再收取。在其他应收款科目核算。现其他应收款出现负数,需转为其他业务收入。怎么做分录。
答: 借:其他应收款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税
收取外租户的水电费,计提时候借其他应收账款贷:其他应付款500',租户支付时候,借:银行贷:其他应收账款;我们给他们开发票,借:其他业务支出贷:其他业务收入 应交销项税。对吗?
答: 收到做其他业务收入,支付做其他业务成本核算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月收到某公司一个使用过的汽车,没有对应发票,入账分录为:借:固定资产30000,贷:其他应付款20000,贷:银行存款10000,忘记提折旧,本月将汽车转卖他人,未开发票,售价40000,已收到款。可否将上月凭证冲销,重新分录为:借其他应收款(甲)10000,贷银行存款10000(实际收款人不确定是谁);本月出售汽车分录为:借银行存款40000,贷其他应收款(甲)10000,贷:其他业务收入28409.09,贷应交税金-应缴增值税(销项税额)1590.91.为了节省税费,这样处理有什么问题?
答: 需要缴纳增值税,就是销售二手车的增值税处理









粤公网安备 44030502000945号


