8月份认证抵扣一张发票,当时做账分录:借原材料100.应交税费20,贷银行存款,但是在9月份的时候冲红并且退回了这张发票,请问老师如何做分录。
曾晶
于2021-09-23 17:41 发布 948次浏览
- 送心意
伊伊老师
职称: 税务师,中级会计师,初级会计师
2021-09-23 17:42
你好,作相反分类。
借:银行存款
贷:原材料
应交税费
相关问题讨论

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

你好; 你具体是要问什么内容;这样好具体判断
2022-05-05 17:02:50

你好,选择。 A.借:银行存款 贷:应交税费—应交消费税
2020-02-05 09:50:57

是第二个分录,第一个是预交税款的分录
2017-03-31 14:34:25

你好,借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-简易计税
2021-10-11 09:27:37
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