送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2021-09-23 08:33

您好,500开红字发票冲红部分的呢

爱学习的人儿 追问

2021-09-23 08:34

就是说 我单独开一个红字发票冲红就好了是吗

爱学习的人儿 追问

2021-09-23 08:35

怎么开流程呀,还没有开过这样的票呢

微微老师 解答

2021-09-23 08:38

先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合

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您好,500开红字发票冲红部分的呢
2021-09-23 08:33:21
您好,可以按客户要求处理,收入低于成本也是可以的。正常做账就行。
2017-12-12 10:08:26
同学你好 你的问题是什么
2022-01-07 16:24:31
你好!多的500计入应收账款就行了。
2017-08-19 15:40:46
你好!你们销售货物,应该是你们给购买方开发票吧?
2023-10-30 12:57:49
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