老师,年末时需要做一笔结转的分录吗?借:利润分配 贷 问
年末时,确实需要做一笔结转的分录,以将本年实现的净利润或亏损结转到“利润分配”科目中。具体的分录是:如果本年有净利润,就做“借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润”的分录;如果本年是亏损,就做相反的分录“借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润”。 这个过程并不会自动发生,而是需要财务人员根据企业的实际情况进行编制和调整。需要注意的是,结转分录应该在年末结账前完成,以确保财务报表的准确性和完整性。 答
老师 这题要是未分配利润是贷方余额50 是不是:50+ 问
50+200*0.85=220 0.15的比例是盈余公积 答
有一单选题,下列属于成本资产的是哪项,A主营业务成 问
您好,是的,就是选C,其他都是期间费用,损益科目 答
老师,新的公司法有规定,有限责任公司必须设置监事 问
您好,是的。 有限责任公司必须设立监事会或者监事。 答
如果一般纳税人公司,申报了汇算清缴,但是当月忘记 问
同学,你好 会有滞纳金 答
新建账套,录入期初数:现金、银行存款、应收账款,贷方录入什么科目 启用账套试算不平衡
答: 你好,这些通常是借方 根据所有明细科目的期初数录入,而且这些必须是平衡的
新建账套,录入期初数:借方银行存款、应收账款, 启用账套试算不平衡
答: 你好,只有银行存款,应收账款,没有负债,所有者权益科目?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果想启用账套(内账),企业之没做账但有数据(不齐)可否不录入初始数据?除了银行存款,现金,应收款这几个有准确数据,其他没有准确数的
答: 你好!你先把这些有准确的填入资产负债表,有数据的都填上,然后把差额计入到未分配利润,然后问老板这样是不是可以。可以的话,就按这个数据做期初