老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师:我是从5月接账,账套也是从5月开始,5月接过的时候,银行存款余额就是848.98元, 因为不需要把前面发生业务反映出来的,之前支出的费用不属于我们的费用,也就是说5月之前公司账户扣的费用,属于前任经营的费用。现在我们接过来后,建账套的时候,银行期初余额填写848.98元,结转的时候,提示试算不平行,这个启用账套的时候,该怎么设定期初余额呢?
答: 同学。你在其他应付款这里也填写这个金额,建账处理。
公司成立一年,17年2月份启用账套,期初未设置数据,现在反结账回去补录期初,银行存款现金等数据期初启用不了,如何处理?
答: 不能补,除非你重新建账,设置期初
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果想启用账套(内账),企业之没做账但有数据(不齐)可否不录入初始数据?除了银行存款,现金,应收款这几个有准确数据,其他没有准确数的
答: 你好!你先把这些有准确的填入资产负债表,有数据的都填上,然后把差额计入到未分配利润,然后问老板这样是不是可以。可以的话,就按这个数据做期初







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