送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-02 21:17

您好,您具体是怎么错了,是不是应收账款客户内部挂帐挂错了吗

星晴85 追问

2019-06-02 21:19

不是,是有一次应收账款我们没有录入期初数

文老师 解答

2019-06-02 21:32

那您再核对一下其他科目的余额

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相关问题讨论
这个改不了,和实际工作之中一样
2022-08-03 14:20:16
您好,可以的,只是这样可能会出现负数
2025-10-16 13:56:46
借:银行存款16000       财务费用-折让4000 贷:应收账款20000
2024-10-08 15:13:18
这个转账具体是什么钱呢
2022-06-08 15:02:45
你好,最好是一个客户用一个往来。
2022-03-28 17:32:59
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