送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-02 21:17

您好,您具体是怎么错了,是不是应收账款客户内部挂帐挂错了吗

星晴85 追问

2019-06-02 21:19

不是,是有一次应收账款我们没有录入期初数

文老师 解答

2019-06-02 21:32

那您再核对一下其他科目的余额

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相关问题讨论
您好,您具体是怎么错了,是不是应收账款客户内部挂帐挂错了吗
2019-06-02 21:17:05
你没有别的吗,那这个填写未分配利润下面这个
2020-05-07 11:45:54
你好,你需要在未分配利润那边输入187 632.91
2020-07-21 16:58:46
补做,对方科目写利润分配
2019-06-22 11:13:21
你好,只有银行存款,应收账款,没有负债,所有者权益科目?
2019-11-14 11:17:26
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