送心意

胡芳芳老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师,审计师

2021-09-19 22:38

同学你好,工资需要计提。

胡芳芳老师 解答

2021-09-19 22:39

有出入的话需要调整,多计提了,那就冲回费用或成本,少了就补提

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你好,2023年发放的年终奖分录 借:应付职工薪酬100万 贷:应交税费-个税 银行存款
2024-03-18 20:08:18
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-03-08 09:40:21
嗯嗯,可以在12月补计提的
2023-01-06 11:32:15
您好 把多计提的金额红字冲销就好了
2020-06-23 15:14:07
您好,同学,计入2019年,可以补提。
2020-01-08 09:10:33
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