送心意

Chen老师

职称注册会计师,经济师

2021-09-17 10:13

您好,借:预付账款(返利部分)营业成本(红字)贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出;收到时 借银行存款或现金 贷 预收账款。

方同学 追问

2021-09-17 10:14

老师没有发票的,不涉及增值税

方同学 追问

2021-09-17 10:15

返点不给钱,只能用来抵扣货款,也就是我们少给点钱对方就行了

Chen老师 解答

2021-09-17 10:16

那就借:预付账款(返利部分)贷 营业成本 后面的分录一样。

方同学 追问

2021-09-17 10:18

好的,谢谢老师。不过可不可以直接借应付账款,不做预付账款了,这样可以的吗

Chen老师 解答

2021-09-17 10:18

您好,如果没付钱,之前挂的应付账款,是可以的。

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您好,借:预付账款(返利部分)营业成本(红字)贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出;收到时 借银行存款或现金 贷 预收账款。
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