送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-30 20:22

借;银行存款   贷;其他应付款
应当是这样处理

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相关问题讨论
您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26
您好 其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08
你好!计入其他应收款
2018-05-31 11:27:40
同学,你好 1.个人社保公积金如果是先代垫后扣除,计入其他应收款,如果是先扣除再缴纳计入其他应付款 2.如果书上是其他应付款,下次员工实发时,直接按扣除其他应付款后的工资发放
2022-04-05 22:01:02
您好 这样账务处理可以的
2021-03-31 13:46:36
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