送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-13 16:07

借银行存款、财务费用贷应收账款。

饼干飞呀 追问

2021-09-13 16:10

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-09-13 16:15

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
您好 做一份跟3月份相同的红字分录 然后根据 开具的发票做一份蓝字分录
2019-07-02 13:55:53
不用交增值税吗,这笔分录没有增值税的数据
2017-08-24 09:45:44
借银行存款、财务费用贷应收账款。
2021-09-13 16:07:38
确认开票的收入时,按建筑业的理论知识讲是: 借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 最后结转时 借:主营业务成本 借:工程施工——毛利 贷:主营业务收入 至于你说的后面一个分录,属于实际工作中由于税务上要求收入与销项税额是对应的,可能按实际的操作的分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-09-21 08:07:51
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