老师,公司有一笔收入开票数是1000元,通过poss机付款收到997元,3元是手续费。我开票时的分录是:借:应收账款1000 贷:主营业务收入1000 现在我收到的不是1000,该怎么账务处理?

饼干飞呀
于2021-09-13 16:05 发布 1292次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-13 16:07
借银行存款、财务费用贷应收账款。
相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
您好
做一份跟3月份相同的红字分录 然后根据 开具的发票做一份蓝字分录
2019-07-02 13:55:53
不用交增值税吗,这笔分录没有增值税的数据
2017-08-24 09:45:44
你好,建议你按照你上面的来做就可以的,没有应交税费影响今年的利润,如果你做以前年度损益调整的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
2023-09-23 10:33:08
你好!收到货款:借:银行存款 50 贷:预收账款 50,开票后,借:预收账款 25 贷:主营业务收入 25 ,下个月再开票,也是:借:预收账款 25 贷:主营业务收入 25 ,应交税费我就不写了哈。
2020-07-22 15:23:38
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2021-09-13 16:10
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2021-09-13 16:15