林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

收到预收款时账务处理,借:银行存款100000 贷:预收账款:95238.10 应交税费-应交增值税4761.9 当月开具了红字增值税专票价税合计50000元, 可以做分录 借:应交税费-应交增值税4761.9 贷:应交税费-应交增值税2380.95 银行存款:2380.95
答: 预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
某企业预缴下月的增值税,其账务处理正确的是()。A.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:银行存款B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)贷:银行存款C.借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款D.借:应交税费——未交增值税贷:银行存款预缴下月增值税,选项C是不是要改成:应交税费—预交增值税
答: 您好对的,是这个意思的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
建筑业异地预交增值税时,是借:应交税费-预交增值税 贷: 其他应付款-个人借款 结转预缴增值税: 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-预缴增值税,那这样的话应交税费-未交增值税借方就有余额了,那还要结转吗,分录怎么做?
答: 你好,未交增值税期末有余额是不需要结转的










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