老师,我们是培训公司,7月的培训收入我用一笔合计金额做账。现在其中有个学员收款的发票在8月做了销项,我能否红冲7月那张凭证的部分数据
陶醉的路灯
于2021-09-07 16:52 发布 904次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-09-07 16:53
可以不用记账的,因为7月已记账了啊
只是7月记账,8月开票
相关问题讨论

可以不用记账的,因为7月已记账了啊
只是7月记账,8月开票
2021-09-07 16:53:38

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

这种属于先收款后提供服务的业务。先挂预收账款,在每个服务期末结转至收入,同时结转成本例如人员工资、水电费等等;这样会使每一期的毛利率比较均衡。
2019-02-28 13:34:27

借;相关科目 贷;银行存款
2017-11-02 10:17:53

你好 借预付账款贷银行存款 7月和8月都做这个
2019-08-13 18:03:45
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