送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-11-01 15:58

老师 答案是把培训费  放到了 应付职工薪酬-教育费了

迅速的夕阳 追问

2015-11-01 16:00

还有贷方直接做的是 其他应收款 -袁好   12720

邹老师 解答

2015-11-01 15:30

借;管理费用 12720  贷;其他应收款 10000  库存现金或银行存款 2720

邹老师 解答

2015-11-01 15:58

也可以,看企业怎么进行明细核算了

邹老师 解答

2015-11-01 16:02

有的企业也会采取这种做法
然后支付给袁好就做  借;其他应收款 2720  贷;库存现金等科目 2720

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相关问题讨论
借;管理费用 12720 贷;其他应收款 10000 库存现金或银行存款 2720
2015-11-01 15:30:28
借;管理费用 贷;其他应收款 补做这个分录
2017-01-05 13:50:06
借应付职工薪酬 贷其他应收款-培训费 银行存款
2019-08-13 10:58:30
您好!计入预付账款就好了。
2017-12-15 13:55:45
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-07-04 17:01:39
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