- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-27 09:51
预收款
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你好,
做相反分录冲减就可以了
借管理费用…开办费
贷其他应付款…其他
(金额用负数表示)
2020-06-29 16:12:04

您好!您是要冲销什么?
2016-12-27 09:49:24

你好1. 暂估分录 :借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 红冲 :借管理费用-工资 负数 贷应付职工薪酬-工资负数
2020-11-10 17:10:23

借:原材料(或库存商品)
贷:应付账款——暂估应付账款
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
2020-07-12 17:20:00

你好是的,您的冲减分录正确
2021-10-25 12:20:00
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