董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师 清理单位车 1.处置固定资产时: 借:固定资产清理(按该项固定资产的账面价值) 累计折旧(按已计提的累计折旧) 贷:固定资产 2.清理收回收入: 借:银行存款-银行账户名称及账号 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额
答: 您好,请问是需要问什么问题呢
国有企业收到政府无偿划拨的不动产的账务处理及处置时的账务处理,收到资产 借 固定资产 200 贷 资本公积 200 处置收到价款 借 预收账款(银行存款) 100 贷 固定资产清理 100 借 固定资产清理 180 累计折旧 20 贷 固定资产 200 借 资本公积 200 贷 固定资产清理 200
答: 同学你好,最后不会动资本公积的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
那我固定资产处置的时候转入清理,借固定资产清理 累计折旧,贷固定资产,收到价款,借银存,借固定资产清理,结转是还得做一笔借固定资产清理,贷营业外收入吗?
答: 收到价款时,还要贷记应交税费-应交增值税-销项 其他分录没问题








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