麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,取得甲和乙供应商开出的专票,2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
企业的办公费能放入研发费用中的加计扣除的那项 问
你好办公费不可以加计扣除的 答
你好,发工资时预扣了个税,发完员工发现扣个税了,又 问
同学您好,您看我的理解对不对,您在发工资的时候,在工资表上先把这100元个税,在实发工资中扣除了,之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样,您在发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借:应交税费-个税 100 贷:其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借:其他应付款-员工100 贷:银行存款100 答
你好老师,小规模纳税人,2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答

老师,题目中如果没要求用元为单位,分录直接用万元,这样有问题吗?我看参考答案单位用元借:固定资产清理184 固定资产减值准备36 累计折旧80 贷:固定资产300 借:固定资产清理1.3 贷:银行存款1.3 借:应付账款452 贷:库存商品140 固定资产清理185.3 债权投资30 销项税42.9 其他收益53.8甲公司9月20日的账务处理如下:借:固定资产清理 1840000 累计折旧 800000 固定资产减值准备 360000 贷:固定资产 3000000借:固定资产清理 1
答: 做题的时候,如果题目中用的是元,分录也要用元,题目中是万元,分录也用万元。除非有特别的说明
老师好!国企收到某项建筑工程专项债时,借记银行存款 贷记专项应付款。支付工程款时,借记专项应付款 贷记银行存款。这样入账对吗?
答: 您好 借 预付账款 贷 银行存款 应该这样处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
被挂靠方:1、内账:收到款项:借:银行存款贷:其他业务收入(挂靠收入)贷:其他应付款-挂靠方贷:应交税费-应交增值税-销项税额支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商:借:其他应付款贷:银行存款2、外账:收到款项:借:银行存款贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税额支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账):借:主营业务成本借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:银行存款挂靠方:内账怎么做
答: 您好,请先详细介绍业务老师才能给您回答








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廿禾雨 追问
2024-01-10 16:11
王晓娟老师 解答
2024-01-10 16:14