老师购买了一台机器设备 钱没有完全付清 可设备已经开始使用 发票也没有收到怎么写分录呢? 借 固定资产 贷银行 应付账款 不可以做暂估入帐吗?红冲前面的分录可以在隔月做吗?两个点不懂
安详的小蝴蝶
于2021-08-26 14:47 发布 1350次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-08-26 14:48
你好 可以暂估入账 借 固定资产 贷 应付-暂估 发票来了调整暂估的固定资产 然后重新调整已经计提的折旧
相关问题讨论

你好; 借固定资产; 进项税 贷 其他应付款 -股东
2022-09-13 10:39:43

同学你好
做固定资产清理
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、
借:应付账款
贷:固定资产清理
2021-12-16 08:59:20

你好,分录是正确的。
2020-07-06 17:23:18

你是购买固定资产未付款吗
2018-12-03 09:16:53

您好!是的。
2017-06-15 11:25:18
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