老师 这个怎么写呀谢谢 问
同学你好,正在为你解答中 答
一笔100万元借款,得到借款后第5年末需要还清,年利 问
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析 答
老师,增值税借方有0.04的余额 这个是少计提了? 问
是的,是少计提了,或者是申报表跟系统的误差 答
请问交的单位一年房租,租金是2.5万左右,可以不用分 问
你好,还是按月分摊的。 答
@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答,否则 问
在的,具体的什么问题 答
暂估固定资产借: 固定资产 (不含税)2752293.57 贷:应付账款 2752293.57收到发票:借:固定资产 (不含税)2752293.57(红字) 贷:应付账款 2752293.57(红字) 借:固定资产 2752293.57 进项税 247706.43 贷:应付账款 3000000,这样对吗
答: 你好,分录是正确的。
你好,老师! 我一开始是入账是 借:固定资产(不含税) 贷:应付账款(不含税)因为固定资产在固定资产模块入的,后来我拿到发票后,我可以直接 借:应交税费-应交增值税/进项税额 贷:应付账款(税的金额 ) 行吗
答: 可以的,可以这么做。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
固定资产暂估入账的分录,之前有预付一些,还要应付款,下班纳税人专票还没开回来,是不是借固定资产不含税价,贷预付账款和应付账款,等到付款完开票回来,再借应交税费进项税额,贷银行存款
答: 同学你好 对的 是这样做