送心意

朴老师

职称会计师

2021-12-16 08:59

同学你好
做固定资产清理
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
       累计折旧
       贷:固定资产
二、
借:应付账款
       贷:固定资产清理

上传图片  
相关问题讨论
你好,具体的什么业务的,
2019-11-01 09:30:54
你好!应付账款与固定资产账本是活页式的
2015-10-13 15:24:32
“固定资产”项目,应根据“固定资产”科目的期末余额,减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目期末余额后的金额填列。
2022-02-13 18:07:58
您好,是活页式的~~~~
2015-10-12 21:34:38
 你好;           借固定资产;  进项税 贷 其他应付款 -股东   
2022-09-13 10:39:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...