客户要给我7万货款,因为我们没有资质,客户直接把钱 问
你好,你没有资质,你能给对方开了发票吗? 答
请问老师个税是实际发放工资的次月申报个税对吗? 问
您好, 是的,就是你说的这样的,没有就0申报 答
老师,收到人才住房补贴,合并工资发放是按照薪金所 问
同学您好,根据《财政部 国家税务总局关于住房公积金、医疗保险金、养老保险金征收个人所得税问题的通知》(财税字〔1997〕144号)文件第三条规定,企业以现金形式发给个人的住房补贴、医疗补助费,应全额计入领取人的当期工资、薪金收入计征个人所得税。 答
请问收到前期预付款的发票 是和之前资料放一起装 问
开票日期是这个月的吗?如果是的话,发票放到这个月。 答
老师,请教一下,就是刚成立的公司,也没有开对公啥 的 问
若没有业务,可不做账 答
你好,刚接手一家公司的账,发现所有的收入都计入了《其他应收款-商户结算》里面,只有零星几笔开过发票的转入了主营业务收入,其余的都堆积在这个科目里,请问这种情况需要怎么调整呢?
答: 你好,那你能分清楚这个其他应收款里面应该收谁的多少吧?如果能的话,借应收账款ABC等 贷其他应收款商户结算。
当月B,C公司帮A公司收付的款项可能 是上个月的主营业务收入,那我这笔分录,不应该是:<br>借:其他应收款<br>贷:主营业务收入<br>因为这个收入我在上个月做了分录:<br>借:应收帐款<br>贷:主营业务收入<br>那此时B.C公司代收支了,应该是<br>借:其他应收款<br>贷:应收帐款<br>借:应付帐款<br>贷:其他应收款你是让我贷方做主营业务收入,但是这个我在上个月是做了借:应收帐款贷:主营业务收入这时我应该是借:其他应收款贷:应收帐款(不应该是主营业务收入)吧
答: 同学你好 是追问的吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年12月份做了一笔分录,原分录:借:其他应收款54600.01贷:主营业务收入54600.01,发现错了,应该是冲其他应收款成了,应该是借:其他应收款-54600.01,贷:主营业务收入,现在该怎么调整?
答: 您好,现在你不就是反方向冲一下就行了,收入用以前年度损益调整代替