老师,总公司购进货物,分公司销售,这样子总公司和分 问
你好,总分公司是独立核算的吗?或者是异地的非独立核算? 答
最后一问,这个比例还看不懂债务占比不是占3/5吗?为 问
您好,负债比权益是3:5,那资产就是8,负债率=负债/资产=3/8 答
老师好,今年社保全都计入借:管理费用——社保,贷:银 问
借管理费用养老、 管理费用失业 管理费用医疗 借,管理费用社保负数。 答
这题的第四问。老师可以解答下吗,谢谢老师 问
你好同学正在解答请稍等 答
老师, 请教一下 这项固定资产2024年4月折旧完了 问
看下表格里面有公式吗 答
你好,刚接手一家公司的账,发现所有的收入都计入了《其他应收款-商户结算》里面,只有零星几笔开过发票的转入了主营业务收入,其余的都堆积在这个科目里,请问这种情况需要怎么调整呢?
答: 你好,那你能分清楚这个其他应收款里面应该收谁的多少吧?如果能的话,借应收账款ABC等 贷其他应收款商户结算。
当月B,C公司帮A公司收付的款项可能 是上个月的主营业务收入,那我这笔分录,不应该是:<br>借:其他应收款<br>贷:主营业务收入<br>因为这个收入我在上个月做了分录:<br>借:应收帐款<br>贷:主营业务收入<br>那此时B.C公司代收支了,应该是<br>借:其他应收款<br>贷:应收帐款<br>借:应付帐款<br>贷:其他应收款你是让我贷方做主营业务收入,但是这个我在上个月是做了借:应收帐款贷:主营业务收入这时我应该是借:其他应收款贷:应收帐款(不应该是主营业务收入)吧
答: 同学你好 是追问的吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年12月份做了一笔分录,原分录:借:其他应收款54600.01贷:主营业务收入54600.01,发现错了,应该是冲其他应收款成了,应该是借:其他应收款-54600.01,贷:主营业务收入,现在该怎么调整?
答: 您好,现在你不就是反方向冲一下就行了,收入用以前年度损益调整代替