签了合同,总金额50000,先支付了10000,对方直接开了 问
你好,这个是购买货物的吗?如果是的话,货物到了多少? 答
老师,想咨询《建设业资质咨询服务协》要交印花税 问
您好,这种是服务类的,不用交的 答
老师您好 在电子税务局税费种认定信息里怎么查不 问
你好,这个需要另外采集,然后申报 答
老师,银行手续费的,开来的专用发票可以抵扣税额吧 问
你好,那个是可以抵扣的 答
公司采购货品,本来是得付对方公司的,结果我们业务 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师 就是预付货款条款的供应商,由于款已经支付,货也收了,就是单据丢失不愿在重新开票,这种账怎么处理?分录怎么
答: 你好,问对方要发票复印件,来做账就可以了。
预付账款款项,货款已付供应商。货已收到,供应商发票不开就注销公司,怎么做账
答: 你好,公司注销了那是没有办法开发票了,正常做账 没有发票不用税前扣除
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,预付供应商货款,款已付货已到,但对方发票一直开具不了,经领导同意对预付账款无法取的发票统一作了一批处理,请问这种情况会计分录怎么作
答: 你好,借库存商品等 贷预付账款,汇算清缴纳税调增
找供应商做了一点货,付了一半预付款,收货时很多不合格的,双方协商不成,就停止了合作,尾款没有支付,预付款发票对方也不开,预付金额4千,这种要做损失了?怎么做?
老师,分期付款购入的软件,每付一期款供应商就开一期的发票,现在剩下第三期货款未付,发票也还没开,前面两期已做了预付货款,请问正确的账务处理分录应该是怎么做的?
老师,请问先付款给供应商,货也已经收到了,供应商次月才开发票,付款时:借:预付账款 贷:银行存款 收到货时:借:原材料(含税?) 贷:预付账款(全额冲?),收到发票后怎么处理呢?
网银支付供应商泉州中心有限公司前欠货款89000元。由于核算差错,支付了98000元。经协商多付款后期抵货款已做账务处理的会计分录怎么写?


郭老师 解答
2021-08-16 15:59
lvideal 追问
2021-08-16 16:05
郭老师 解答
2021-08-16 16:08