老师,有一个A公司的工程款的借款,我做的分录是 借:其他应收款/A单位 5万 贷:银行存款 5万。现在我公司要预付A公司账款10万(发票未开),并收回之前的5万借款,该怎么做分录?

安晴
于2016-12-21 11:23 发布 1541次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-21 13:24
老师,您好,我已经支付了A公司10万了,就是做分录 借:预付账款 10万 贷:银行存款 10万 ,然后想知道那“其他应收款”的5万该怎么给他塞进去?
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账务处理没问题啊,正确。
2022-01-08 20:20:49
那要是计提法人工资。。一部分算作给法人发的工资不可以?
就是现在做分录
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:其他应收款
贷:其他应收款-法人
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
2021-12-15 17:27:51
你好,是什么原因快递公司会赔偿快递费给你单位呢?
2020-07-11 13:50:11
老师,借款人是股东啊
2020-06-11 13:28:07
你好,新建账银行里的余额是私户来的,做分录是借:银行存款 贷:其他应付款
比如以后还钱
借 其他应付款 贷 银行不存款等
2019-04-22 17:20:50
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