老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

请问4月银行扣的社保是只扣了个人部分的吗?公司部分直接减免了?那么我这样做分录可以吗?借:其他应收款-社保 贷:银行存款
答: 您好,您的理解是正确的。4月社保公司部分免交(医保减半),只扣个人部分。因为企业部分社保减免,无需支付款项,所以参考分录是先计提社保,因为减免,再转入其他收益科目。
我们公司支付了一笔货款,这笔货款的钱是属于公司的,但是银行卡是老板娘的,不属于我们公司的账户,应该怎么做分录?如果贷其他应收款,可是这个钱是属于我们公司,如果贷银行存款,但是老板娘的账户又不属于我们公司,头疼
答: 你好 意思是老板娘垫付了一笔货物给对方公司 。到时公司在报销给老板娘的意思吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好 我们是代理出口 收到的退税款 怎么做分录 借:银行存款 贷 其他应收款吗? 其他应收款 不是资产 借增贷减吗?
答: 你好,收到出口退税款,那其他应收款就减少了,资产减少就计入贷方的 发生的时候 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税) (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账) 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) (金额等于免抵税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) (金额等于免抵退税额) 收款,借;银行存款,贷;其他应收款








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陈诗晗老师 解答
2022-01-08 20:35
陈诗晗老师 解答
2022-01-08 20:43
听话的墨镜 追问
2022-01-08 20:29
听话的墨镜 追问
2022-01-08 20:42