- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-08-10 10:47
你好 借研发支出 -资本化支出 - 材料费-人工费等贷应付职工薪酬-工资 银行存款等 ; 到时结转 借主营业务成本贷 研发支出 -资本化支出 - 材料费-人工费等 ;确定收入处理
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同学你好
成本按月摊销就可以了
2022-11-21 10:53:44
学员你好,先计入合同履约成本就可以的
2023-01-14 17:48:10
你好 ; 你们这个技术服务是 12月收入这部分成本吗? 是忘记做了要补做到22年 ; 是吗
2022-03-30 15:27:42
您好,应当计入劳务成本科目
2022-01-19 07:08:49
你好,因为没有收到发票,建议您在五月份就暂估成本,然后六月收到发票时再红冲暂估,按照发票金额入账,这样是如何成本可以匹配。
2020-06-18 10:16:21
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吉雪卧塘 追问
2021-08-10 11:00
meizi老师 解答
2021-08-10 11:06