老师,我们给客户提供的技术服务,客户预付款部分,已经开票缴税,因为未交付,账上不确认收入,那成本这块怎么做,技术服务无材料成本,仅有人工成本

叶子
于2022-11-21 10:47 发布 775次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-11-21 10:53
同学你好
成本按月摊销就可以了
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同学你好
成本按月摊销就可以了
2022-11-21 10:53:44
你好 借研发支出 -资本化支出 - 材料费-人工费等贷应付职工薪酬-工资 银行存款等 ; 到时结转 借主营业务成本贷 研发支出 -资本化支出 - 材料费-人工费等 ;确定收入处理
2021-08-10 10:47:30
你好!除工资以外的支出做成本,需要发票的
2022-04-05 11:16:44
你好,
这个要从公司的内部控制出发,比如A公司购买你们的技术服务,对应的项目名称是甲项目。
那么技术人员投入甲项目的工时是多少,对应的工资是多少,材料,设备折旧分别分摊多少,都应该核算出来,计入到甲项目的成本中。 我们可以计入甲项目服务成本。
同理,公司会有 甲乙丙丁项目 ,都是以此类推 按这个道理去归集成本。
2022-04-20 10:50:05
你好,你们什么时候开发票确认收入?
2022-10-08 10:52:54
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