老师,我们购买了一批材料,款已付,发票未收到,现在要暂估这笔成本,分录怎么做?
叶子
于2021-08-09 11:30 发布 1367次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-08-09 11:31
您好
借 原材料
贷 应付账款暂估应付账款
相关问题讨论

您好
借 原材料
贷 应付账款暂估应付账款
2021-08-09 11:31:21

您好!这个是购进材料的成本。
销售的时候是借其他业务成本 贷原材料。
2020-04-08 17:05:36

按发票做账借库存商品,进项贷银存
借主营业务成本贷库存商品
红冲暂估借应付账款贷库存商品
借主营业务成本负数贷库存商品负数
2019-09-11 13:53:51

你好 ; 暂估入库:借原材料-暂估入库贷银行存款。
2021-12-07 17:33:57

多的部分做借原材料 负数 贷应付账款 负数,结转成本做原材料 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润 ,只冲掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
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叶子 追问
2021-08-09 11:32
bamboo老师 解答
2021-08-09 11:54