老师,您好,请问疫情期间我们给员工订饭,账怎么走?我想这样您看行不行?我几天给饭店对公结一次账,一个月完了做人员餐费的补助表,这样可以吗?借,其他应付款,贷,银行。借,主营业务成本,贷应付职工薪酬 工资,借,应付职工薪酬,贷其他应付款
甜蜜的乌龟
于2021-08-08 10:35 发布 1366次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-08 10:36
你好,做福利费里面的。这个从工资里扣除吧。
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第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01

我提问:老师,我们是三家地产公司在一起办公,其中A公司支付了B公司的销售人员全年工资和业务提成,现在B要分月还给A,请问B公司怎么写分录:借:主营业务成本还是销售费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 对吗?
2017-01-05 15:17:15

你好,如果是冲销6月份的
应当是 借 :应付职工薪酬,贷:主营业务成本 才对
2016-09-27 21:34:24

你好!看看分录别看金额
1、银行扣缴五金时
借:管理费用-社会保险(单位负担部分)43884.00
其他应收款-职工社会保险(个人部分)15359.40
贷:银行存款 59243.40
借:管理费用——(失业、医疗、工伤、生育)
贷:银行存款
2、计提住房公积金时
借:管理费用-住房公积金(单位负担部分)21942.00
其他应收款-住房公积金(个人部分)21942
贷:其他应交款-住房公积金 43884.00
3、交纳住房公积时(注:就是上图中的转账单)
借:其他应交款-住房公积金 43884.00
贷:银行存款 43884.00
4、发放工资时扣除个人部分的五险一金
借:应付工资 65826.00
贷:其他应收款-职工社会保险(个人部分)43884.00
其他应收款-住房公积金(个人部分) 21942.00
2016-08-02 10:50:08

可以的啊
2017-12-21 16:58:30
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