送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-08-07 10:28

借:管理费用,应缴税费—应缴增值税-进项税,贷:其他应付款

月半弯 追问

2021-08-07 10:32

老师  主要是这个分录后面附啥原始凭证?因为记账联发票和单据他都贴在下个月报销的单子后面了

辜老师 解答

2021-08-07 10:32

这个可以附上记账联发票和单据啊,付款只要附上银行 回单

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未认证抵扣的原来红字冲销 已经认证的类似以下 借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2022-09-27 10:47:48
你好;       1. 比如 取得办公费发票暂时不 认证 ; 借管理费用-  办公费;  应交税费- 待认证进项税贷银行存款 2.   认证的时候做 :借 进项税贷   应交税费- 待认证进项税
2022-03-14 11:07:38
你好 那你12月怎么做账分录的
2020-04-20 08:54:20
好,发票未认证记,待认证进项税额不是代抵扣,然后认证后借进项贷待认证进项税额,
2020-06-28 14:52:03
你好,同学 第一个分录未认证未抵扣的话,分录没问题的 第二个问题,未来实际认证抵扣了再结转到进项税中 借应交税费—增——进项税额 贷应交税费—增——待抵扣进项税额
2023-11-12 16:30:48
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