老师,发票已认证抵扣,未报销,分录怎么写?

月半弯
于2021-08-07 10:26 发布 2363次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-08-07 10:28
借:管理费用,应缴税费—应缴增值税-进项税,贷:其他应付款
相关问题讨论
未认证抵扣的原来红字冲销
已经认证的类似以下
借:原材料 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2022-09-27 10:47:48
你好; 1. 比如 取得办公费发票暂时不 认证 ; 借管理费用- 办公费; 应交税费- 待认证进项税贷银行存款 2. 认证的时候做 :借 进项税贷 应交税费- 待认证进项税
2022-03-14 11:07:38
你好 那你12月怎么做账分录的
2020-04-20 08:54:20
好,发票未认证记,待认证进项税额不是代抵扣,然后认证后借进项贷待认证进项税额,
2020-06-28 14:52:03
你好,同学
第一个分录未认证未抵扣的话,分录没问题的
第二个问题,未来实际认证抵扣了再结转到进项税中
借应交税费—增——进项税额
贷应交税费—增——待抵扣进项税额
2023-11-12 16:30:48
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2021-08-07 10:32
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2021-08-07 10:32